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嘉定区财政局积极开展行政事业单位内控提质行动工作

文章来源:嘉定区财政局  |  发布日期:2024年01月02日

  为进一步强化行政事业单位内控建设,持续提高单位内部管理水平,去年7月以来,嘉定区财政通过审核把关、检查指导、实地调研、整改推进、跟踪反馈等形式,开展内控提质行动。

  一是加强审核,认真开展检查。审核中注重与部门决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作统筹协调,确保同口径数据协调一致性。2022年度共有67家单位开展自查,并以召开座谈会形式对12家街镇预算单位进行内控检查沟通,提高了内控实施的针对性。

  二是聚焦问题,开展跟踪反馈。按照市局内控报告审核反馈意见,聚焦单位层面、业务层面和信息化方面的问题,与被审核单位沟通,提高佐证材料规范性、真实性、完整性和信息化水平,监督各单位及时完成问题整改和落实。

  三是强化指导,开展上门辅导。针对内控编报中的共性问题,汇总整理《2022年度行政事业单位内控报告填报注意事项及佐证材料》,供单位参考。同时,针对内控建设的普遍问题和重点难点,陆续对10家单位开展内控现场调研和指导工作,深入分析各单位内控情况,形成10份《单位内控调研分析报告》,不断深入推进单位内控建设。

  四是注重长远,开展提质行动。对近年来内控建设实践进行梳理分析,结合财政管理的新要求,考虑内控建设的长远发展规划,提出近期内控建设推进重要内容和思路,开展内控提质“三年行动计划”,完善内控领导、工作、评价与监督机构和机制建设、健全制度和流程体系、重点推进风险评估和内控自我评价等相关工作,分部门分阶段扎实推进,夯实内控基础,提升内控管理水平。